预算执行情况自查报告共5篇.docx

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1、预算执行情况自查报告(共5篇) 第1篇:预算执行情况自查报告年预算执行情况自查报告为贯彻落实预算法,进一步严格预算管理,强化预算约束,严肃财政纪律,根据县转正局要求,我校时本单位预算执行情况进行一次自查自评,现将自查结果汇报如下:一、预算收入管理情况我校2016、年收入全部纳入财政预算管理,非税收入及时上缴国库,不存在隐、截留、挤占、挪用、坐支或私分,不存在乱收费、乱罚款、乱情况。二、预算支出管理情况我校公用项目经费未超预算,不存在虚报、冒领截留、挪用财政资金、“三公”经费、会费、培训费、差费严格按支付宝执行,没有违规使用公务卡结算金额及超范围超标准发放津补贴。三政府采购管理情况我校严格执行政

2、府采购制度、不存在无预算采购、超预算采购等问题。三、资产管理情况我校建立健全资产管理使用制度,不存在少计、多计资产,不存在违规处理固有资产的情况。四、预算三公经费公开情况我校预算、决算、三公经费按时在学校公开栏里公开,并在政府里向社会公开,公开内容完整。*实验小学 年9月26日第2篇:预算执行情况自查报告XXX管理局年预算执行情况自查报告XXX管理局:为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求,并通过认真学_(审函140号)审计署关于中央部门对年预算执行情况开展自查的通知要求,并结合单位的实际情况,成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的自查小组,对年预算执行情况进行了自查,现将自查情况汇报

3、如下:1、预算编制执行情况通过自查,我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求,严格执行中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例、水利部中央级预算管理办法以及财政部有关预算管理的规定,预算编制数据准确,无随意调整预算的情况,各项收支均纳入预算管理。2、通过自查,我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目,擅自提高支出标准等问题。3、通过自查,我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金,和其他资金,严格按照专项资金使用管理办法的要求,做到了专款专用。4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。5、严格执行收支两条线的规定,无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。6、在局领导班子的正确带

4、领下,不存在决策失误,管理不善,资产流失等问题。7、在预算执行中,无其他违反国家法律法规的问题。总之,通过自查,有利于我们对上级文件的领会和贯通,及时掌握其精神实质,以便发现问题及时解决,通过自查,对我们今后的工作能够起到积极的促进作用,把单位的财务管理工作做的更好。XXX管理局二OO六年十月_日第3篇:预算执行情况自查报告预算执行情况自查报告富强中心校二一三年五月二_日1 预算执行情况自查报告为了进一步规范财务行为,强化学校财务管理,严肃财经纪律,规范预算执行情况,深入贯彻落实好预算法会计法政府采购法国有资产管理办法中小学校财务制度,促进事业持续健康发展,依据财政局关于开展年上半年部门预算执

5、行情况调查工作的通知文件精神,现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下:一、自查时间:5月20日5月31日二、自查工作领导小组 组长:刘恩明 组员:王晓丽杜静三、自查内容:1.根据绥财发11号文件。 2.我校收入预算管理编报口径完整科学。3.我校日常公用经费使用合理,接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。4.上半年我校无采购预算。5.“三公”经费,我校能够按支出执行。 6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。 7.能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。 8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。 在今后的工作中,我们将会进一步完善相关财务制度,2 全面分析和总结财务管理中存在的问题

6、,并认真做好整改,进一步规范财务预算管理,完善财务工作。富强中心校 年5月28日第4篇:预算执行情况自查报告年预算执行情况自查报告为贯彻落实预算法,进一步严格预算管理,强化预算约束,严肃财政纪律,根据县转正局要求,我校时本单位预算执行情况进行一次自查自评,现将自查结果汇报如下:一、预算收入管理情况我校、年收入全部纳入财政预算管理,非税收入及时上缴国库,不存在隐、截留、挤占、挪用、坐支或私分,不存在乱收费、乱罚款、乱情况。二、预算支出管理情况我校公用项目经费未超预算,不存在虚报、冒领截留、挪用财政资金、“三公”经费、会费、培训费、差费严格按支付宝执行,没有违规使用公务卡结算金额及超范围超标准发放

7、津补贴。三政府采购管理情况我校严格执行政府采购制度、不存在无预算采购、超预算采购等问题。 三、资产管理情况我校建立健全资产管理使用制度,不存在少计、多计资产,不存在违规处理固有资产的情况。四、预算三公经费公开情况我校预算、决算、三公经费按时在学校公开栏里公开,并在政府里向社会公开,公开内容完整。*实验小学 年9月26日第5篇:预算执行情况的自查报告预算执行情况的自查报告预算执行情况的自查报告 关键词:自查,预算执行情况,报告预算执行情况的自查报告 介绍:导语:对于预算执行情况,相关单位会有怎样的自查报告?下面是的预算执行情况自查报告,供各位阅读,希望对大家有所帮助。预算执行情况自查报告XXX管

8、理局:为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求,并通过认真学_(审函140号)审计署关于中央部门对年预算执行情况开展预算执行情况的自查报告 详情:免费论文:导语:对于预算执行情况,相关单位会有怎样的自查报告?下面是的预算执行情况自查报告,供各位阅读,希望对大家有所帮助。预算执行情况自查报告XXX管理局:为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求,并通过认真学_(审函140号)审计署关于中央部门对年预算执行情况开展自查的通知要求,并结合单位的实际情况,成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的自查小组,对年预算执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:1、预算编制执行情况通过自查,我局在预算

9、编制和执行上严格执行上级部门的要求,严格执行中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例、水利部中央级预算管理办法以及财政部有关预算管理的规定,预算编制数据准确,无随意调整预算的情况,各项收支均纳入预算管理。2、通过自查,我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目,擅自提高支出标准等问题。3、通过自查,我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金,和其他资金,严格按照专项资金使用管理办法的要求,做到了专款专用。4、不存在私http:/www.xiexieba/设“帐外帐”、“小金库”的现象。5、严格执行收支两条线的规定,无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。6、在局领导班子的正确带领下,不

10、存在决策失误,管理不善,资产流失等问题。7、在预算执行中,无其他违反国家法律法规的问题。总之,通过自查,有利于我们对上级文件的领会和贯通,及时掌握其精神实质,以便发现问题及时解决,通过自查,对我们今后的工作能够起到积极的促进作用,把单位的财务管理工作做的更好。XXX管理局附:部门预算支出绩效评价自查报告一、单位概况(一)机构组成绵阳市游仙区人民政府办公室是一级预算单位,挂靠4个区级部门,分别是区法制办、区金融办、区档案局、区方志办,代管区应急办、区外侨办。经费统一收支、统一核算。(二)机构职能1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府领导同志重要文稿、区政府综合性文稿的

11、起草工作。办理省、市政府,省、市政府办公厅(室)及省、市直各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。2.负责对经济开发区、经济试验区管委会,区政务服务中心管委会,涪江、富乐街道办事处,乡镇人民政府,区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门请示区政府的有关问题提出初步的处理意见,并按程序呈批。3.负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。4.督促检查经济开发区、经济试验区管委会,区政务服务中心管委会,涪江、富乐街道办事处,乡镇人民政府,区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门对区政府决定事项及区政府领导批示的落实执行情况,及时向区政府领导报告。5.根据

12、区政府领导的指示,对区政府部门间争议http:/www.jjds.bid/问题协调或提出处理意见和建议,报区政府领导决定。6.围绕区政府中心工作和区政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。7.指导全区应急管理工作,协助区政府领导组织处理由区政府直接处理的突发应急事件和重大事故。8.宣传、贯彻党和国家的外事、侨务方针、政策,会同有关部门管理全区外事、侨务工作。9.指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作;主办并及时报送政务信息,指导全区政府系统政务信息工作,负责政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑和报送,为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。10.督促落实区政府金

13、融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。11.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。(三)人员概况区政府办编制数为65名,其中行政编制33名,事业编制 19名,工勤编制13名。年12月末在职人员总数57人,其中行政人员31人,事业人员15人,工勤人员11人。退休8人。http:/www.pfpw.bid/二、部门财政资金收支情况一般公共预算财政拨款7,448,180.00元;预算收入7,810,569.00元,调整预算收入12,094,646.50元;预算支出7,448,180.00元,调整预算支出10,353,588.00元,上年度结转510,734

14、.13元。三、部门财政支出管理情况(一)预决算编制情况预算编制上,严格执行预算法,根据区财政局的统一安排,结合本部门实际工作情况,认真编制部门预算,经领导审核后,及时报送区财政局。决算编制上,按照实际支出情况据实编制决算报表,不虚报,不漏报,做到账表一致,账实相符,并在规定时间内报送财政局审核。(二)执行管理情况年6月支出执行进度48% ;正常按执行管理情况执行。9月支出执行进度74% ;11月支出执行进度84% ;全年支出执行进度100% 。结余结转1,532,717.25元。(三)支出绩效情况1.行政运转保障我办在经费支出安排上,全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出,每月工资准时上

15、报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障,在经费上保证各部门能更好的履行职能职责,促进工作正常有序开展。2.机关厉行节约我办勤俭节约,在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支,各项开支都大幅度下降。因公出国出境14,500.00元,会议费1,848,777.42元,车辆购置及运行费594,939.93元,公务接待费0.00元。(四)财务管理情况我办在财务管理上从严要求,精打细算。全办严守财经纪律,认真贯彻执行中央、省、市各项规定,落实区上的相关费用管理办法,制定了公务用车管理办法及差旅费、会议费、接待费的相关管理办法。会计核算健全,资料齐备,凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目,均按要求报公共资源交易服务中心统一采购。四、评价结论及建议我办年预算支出绩效情况良好,我们将继续加强财务管理,积极学_,严格执行预算法。争取年预算支出工作更上一层楼,精打细算,厉行节约,程序规范,票据齐备,努力加强节约型机关建设。制度执行情况自查报告纪律执行情况自查报告行政执法情况自查报告预算执行问题自查报告执行情况自查报告(共13篇)

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