执法监察自查报告共3篇.docx

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资源描述

1、执法监察自查报告(共3篇) 第1篇:环境监察执法工作自查报告环境监察执法工作自查报告为贯彻落实省环保厅关于开展全省环境监察稽查工作方案和市环境保护局关于印发的通知的要求,结合我县实际,我局于XX年6月9日至15日组织开展了环境监察执法工作自查自纠专项行动。现将自查情况报告如下:一、领导重视,扎实开展自查自纠工作我局高度重视本次环境监察执法工作自查自纠专项行动,召开了专题会议强调了环境监察执法工作自查自纠的重要性,要求环境监察大队按照市局通知安排立即行动,结合环境保护大检查、清理违法违规建设项目工作和环境保护监管格划分工作的开展落实情况,对建设项目和污染源现场监督检查工作、生态和农村环境监察工作

2、、环境违法行为查处工作、环境污染和生态破坏纠纷调解处理工作等环境监察日常工作开展自查。并及时纠正工作中存在的问题,规范工作程序,细化规范要求,全面提高环境监察工作质量和水平。二、自查整改,全面提高环境监察工作水平建设项目和污染源现场监察自查情况1、在建设项目和日常污染源现场监察工作中,能认真实施环境监察责任制,根据我县排污企业现状和我局执法人员的情况,实施区域管理,将排污企业管理责任到人。能按照规定的频次、监察重点、时间节点认真开展监察工作,坚持现场监察有计划、有重点、有记录、有台账,现场生产、排污情况描述清楚,日常监督监察记录填写规范完整、真实准确。截止XX年6月,我局环境监察大队在清理违法

3、违规建设项目工作日常监督检查中已发现省万顺门业制造有限公司、省林氏新型建材有限公司两家企业存在未批先建的问题,已下达责令改正通知书责令限期补办环评审批手续;发现艺丰工艺品有限公司存在未验投产的问题,已下达责令改正通知书责令限期履行环保设施竣工验收手续。2、我局环境监察大队在日常污染源现场监督检查中,均能执行排污许可管理制度,对未办理排污许可证排放污染物的排污企业,坚决发现一起,查处一起。、生态和农村环境监察工作自查情况我局环境监察大队在日常监察工作中,能按照规定的频次、监察重点、时间节点对我县自然保护区和集中式饮用水水源保护区开展环境执法检查,在检查中未发现我县自然保护区管理情况、生态旅游项目

4、的环评执行情况、建设项目环评和“三同时”制度执行情况、污染物处理和排放存在违法情况;集中式饮用水水源地一、二级保护区内未发现和保护水源无关的建设项目及建设项目新建、改建、扩建情况,未发现存在非法设置排污口以及从事箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的行为。环境违法行为查处工作自查情况一直以来,我局不断加强环保行政执法队伍建设,全面落实环保执法责任制,规范环保执法行为,强化环保执法效能,使环保法律、法规得到较好的贯彻落实。在日常环境执法中,我局环境执法人员能认真执行环保法律法规,认真执行行政执法的有关规定,坚持持证上岗、亮证执法和回避制度,做到依法行政、公正执法和严格执法,至今未发

5、现一例环保执法人员严重违法行政、滥用职权等案件。XX年度1月至今,我局环境监察大队在日常污染源现场监督检查中已下达责令改正通知书35份,行政处罚事先告知书5份,行政处罚决定书2份。从自查情况看,基本做到违法事实认定清楚、证据确凿、适用法律正确、程序基本合法、裁量适当;无移送法院强制执行的案件,未发现错案及行政复议、行政诉讼等行政争议。现阶段案件全部执行到位。一是各类文书制作标准规范,做到全面、完整,要求当事人签字确认或对拒签情况予以记载,确保证据合法有效。二是处罚合法性上,做到了处罚主体合法,违法事实清楚、证据确凿,处罚依据合法充分、适用法律准确。三是处罚程序合法规范,按照立案、调查取证、权利

6、告知、听取陈述申辩、审查决定、送达执行的步骤实施行政处罚,较好地维护了法律的严肃性和当事人的合法权利。四是依法提出处罚建议时严格按照违法事实,对照法律条款,公正裁量。五是案卷归档规范,做到一案一卷及时归档,卷内材料按顺序排列。环境污染和生态破坏纠纷调解处理自查情况XX年度1月至今,我局共受理环境信访诉求案件91件,其中群众直接举报70件,上信访14件,市局转办2件,县信访局转办4件,96333转办1件。一直以来,我局对环境污染及生态破坏投诉十分重视,一是接到投诉,均能及时赶赴现场调查取证,并依法依规予以查处。二是对存在矛盾纠纷的案件,妥善进行调解处理,综合利用法律、经济、行政手段,对双方当事人

7、进行宣传,达成对环境污染事实的共识,各自履行自己的责任与义务,把矛盾纠纷化解在初发阶段,防止激化、扩大。三是结合本县实际,逐步建立和完善环境纠纷协调处置工作机制,与相关职能部门协调联动,开展联合执法,确保案件查处执行到位、整改落实到位、责任追究到位。做到了信访投诉案件处理率100,结案率100。环境保护大检查等四个专项行动开展情况自查情况根据省、市有关精神,按照县人民政府办公室转发县环保局关于开展环境保护大检查等四个实施方案的通知的要求,我县各级政府及各有关部门于XX年4月开始扎实有序的开展四个专项行动。截止6月中旬,四个专项行动均按照工作计划顺利完成了既定任务。三、自查中存在的问题未与周边相

8、邻行政区域建立预防与处置跨界污染纠纷协调联动工作机制。四、下一步工作打算1、与周边相邻行政区域建立预防与处置跨界污染纠纷协调联动工作机制,加强跨界地区的环境执法合作,对涉及跨界的环境污染投诉、举报,跨界双方按照属地管理的原则和要求,积极开展调查,严格依法处理,并及时通报情况,加强沟通协调,共同预防和处置跨市界环境污染纠纷,保障环境安全,维护交界地区人民群众的环境权益和社会稳定。2、继续深入开展环境保护大检查等四个专项行动。第2篇:银监分局执法监察自查报告*银监分局关于对行政执法工作自查情况的报告*银监局:根据*银监局关于对*银监分局开展执法监察的通知精神,党委高度重视,召开专题会议研究布臵了自

9、查工作,成立了由主管局长为组长的自查组,按照中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定的具体要求,对我分局自成立以来的行政执法及实施的行政审批、行政处罚和内部控制管理制度执行情况进行了全面自查。现将我分局行政执法自查情况报告如下:一、基本情况 (一)自查组织情况*银监分局党委高度重视此次行政执法自查工作,为确保自查工作效率和质量,召开专题会议进行部署和安排。一是分局党委召开两次专题会议,认真学_和领会通知精神,并对自查的内容及具体要求进行了细致的讨论,统一了自查口径和标准,为本次自查的开展奠定了坚实基础。二是严格按照执法监察的程序要求,统一操作方式、统一操作程序,制定切合实际的自查方案,并在

10、各监管部门自查的基础上,分局组成以主管局长为组长的自查组,进行了全面认真的复查。三是分局抽调各有关部门业务骨干组成人检查组,对个监管部门行政审批、行政处罚和内部控制制度等工作的实施情况进行了全面检查。(二)自查实施情况分局自查组于200年月29日至月日期间,对各执法部门的行政执法情况进行了一次全面自查,主要采取了“看、问、查”等方式。调阅各监管部门现场检查档案、高管人员档案、机构档案、行政处罚资料及各项内部控制管理制度等。本次检查共投入了个工作日,检查现场检查档案34卷,高管人员档案40卷,机构档案34卷,各项内部控制管理制度册。(三)行政执法工作开展情况*银监分局成立以来,十分重视行政执法的

11、合规性和严肃性,积极发挥执法监察的监督作用,不断提高内部管理水平和执法效率。一是认真开展行政执法监察工作。按照银监会执法监察工作暂行办法和*银监局制定的执法监察操作指引,结合分局工作实际,认真选题立项,并根据立项内容认真研究,制定执法监察方案,掌握执法监察的方法和工作程序,注重执法监察效果,认真开展执法监察工作。自200年至*年月日,分局纪委先后对*、*、*监管办事处,分局机关办公室、财务科、统计信息科、监管一科、监管二科、监管三科等部门依法监管、履职行为情况进行执法监察。二是加大后续检查工作力度,注重对问题的整改。认真督促监管部门切实落实执法监察整改措施及意见,落实遗留问题的处理,并将执法整

12、改工作纳入监管部门年终考核目标。所有执法监察项目做到有报告、有建议,被查单位有反馈、有整改,杜绝了前查后犯、屡查屡犯的现象。(四)行政执法实施情况 1.行政审批事项*银监分局自*年至*年月日,共受理各类行政审批事项达280项。其中,机构类行政审批事项 140项(准入3项、退出63项、升格14项、改制7项、变更53项);高管人员任职资格审核类事项140项(核准131项、缓办5项、否决4项)。2.行政处罚事项我分局成立以来,加强了依法合规监管措施,实施各类行政处罚17项,其中采取经济处罚项,处罚金额42万元;行政警告13项。(1)*年2月6日,对*县邮政局储蓄机构,存在变相提高利率吸收存款的违规行

13、为,依据金融违法行为处罚办法的相关规定,给予了5万元经济处罚。(2)*年7月11日,对*县邮政局储蓄机构,存在变相提高利率吸收存款的违规行为,依据金融违法行为处罚办法的相关规定,给予了10万元经济处罚。(3)*年7月28日,对农业银行*县、*县及裕民县支行因违规预收农户贷款利息一事,按照金融违法行为处罚办法的相关规定,对*县、*县两个县支行分别给予了15万元和12 万元的经济处罚;鉴于裕民县支行能够及时反映违规事实,并积极配合监管部门的工作,对其给予了行政警告。同时责令其上级单位对上述三个支行的负责人进行了责任追究。(4)*年9月2日,对工行*地区分行,存在以个人消费贷款名义发放公司生产经营性

14、贷款的违规行为,给予了行政警告,并责令其追究责任人3人。(5) *年7月14日,对*、*、*、*、*5个县市邮政局储蓄机构,内控制度存在的风险隐患和违规问题,分别给予了行政警告。(6)*年6月至8月期间,对辖区*、*农村银行实施风险点后续检查中存在整改工作不彻底的问题,分别给予行政警告。(7)*年4月至6月期间,对*市农村银行存在违规吸收股金和违法审慎性经营原则超资本金比例发放贷款的违规行为,给予两次行政警告,并责令其追究责任人4人;并对*县农村银行因对风险提示工作不重视,未及时对风险隐患采取措施和整改,对其给予行政警告。(8)*年4月24日,对*县农村银行,在发放农户贷款过程中存在违规收取保

15、证金的行为,给予了行政警告,并责令其追究责任人4人;(五)内部控制制度管理情况为加强行政审批程序的制度化,规范依法监管行为的程序化,我分局不断修订、完善各项制度和规定,规范行政审批行为,严密操作流程,使行政审批工作有法可依。一是制定各项内部控制管理制度,统一行政审批流程。分局于*年初制定了*银监分局内部管理制度汇编,细化了行政许可事项审批流程,对各类行政审批事项的基本条件、审批流程、监管部门的审批时限等进行了规范。二是修订和完善行政审批制度规定。*年,根据银监会行政许可事项(1.2.3号令)的有关规定,对现有的行政审批制度进行了修订、完善,制定了*银监分局内部管理制度汇编第二册,同时,行政许可事项执行先办理受理手续再审批的制度,从而提高行政审批效率。二、自我评价*银监分局成立以来,依法监管取得了阶段性成效,在提高依法监管意识,加强监管制度建设,规范监管行为方面都取得了长足进展。行政执法水平和法律服务能力不断提高,并在履职中有效地规避了法律风险,对推进分局各项监管工作迈上新台阶发挥了积极作用。(一)提高认识,加强对行政执法工作的组织领导。一是分局各监管部门能够深刻理解和牢牢把握银监会提出的监管理念、监管目标和监管标准,努力用新的监管理念指导行政执法工作的开展,克服各种困难,最大限度地做好了依法监管工作。二是为有效落实行政执

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